金蝶软件做账流程(金蝶财务软件结账的顺序)

2026-01-16 10:30:02 :0

金蝶软件做账流程(金蝶财务软件结账的顺序)

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金蝶财务软件结账的顺序

金蝶软件做账的具体步骤如下:

1、进入软件后,点击“财务核算-总账-凭证处理”。

金蝶软件结账操作流程

金蝶软件做账流程:

1.进入软件后,点击"财务会计-总账-凭证处理"。

2.进入凭证处理后,点击凭证录入。

3.进入凭证录入界面后,根据原始单据手工录入凭证,然后点击左上角的保存按钮。

4.每月完成凭证后,月末审核过账,点击凭证处理——凭证查询。

5.进入凭证查询时,会自动弹出一个窗口,选择未过帐和未审核,然后点击确定。

6.这样就把未过账和未审核的凭证搜出来了。单击顶部的,然后单击批批准。

7.批量审批成功后,点击第二行的“过滤”按钮。

8.点击过滤打开刚才的窗口,可以选择已批准和未发布。

9.过滤出已批准和未过帐的凭证后,单击——全部过帐。

10.所有过账成功后,返回主界面,点击“总账——结账”。

11.单击“结帐”后,单击“最终结帐”。

求使用金蝶KIS标准版做账基本步骤,本人第一次使用

1.单击该工具,将出现下拉菜单。单击“用户管理”以弹出“用户管理”对话框。单击“添加”弹出“添加用户”对话框,添加两个用户“收银员E”和“会计F”,分别授予收银员和会计机构。也就是说,一个人允许收银员许可,一个人在收银员外面授予权限。

2.检查所有收银员授权点,然后关闭。

3,除了所有的签出权限外,您可以先授予所有权限,然后删除收银员权限。

4,选择操作权限 - 收银管理,点击全部取消,最后指向授权。

5.选择报告权限 - 收银员管理,单击全部取消,然后单击授权,最后关闭。

金蝶迷你版的做账流程

金蝶迷你版的做账流程

迷你版我没有用过,但我用金蝶标准版,做账流程应该是一样的。1、建立新账套→初始化→设置用户权限→输入会计凭证→审核→记账(结转损益前)→结转损益→审核→记账→一个月的账就做好了。2、新建自定义报表→新建→设置报表公式→完成确定期。 3、每月记账结束后就要以出报表了。

哪里有金蝶软件kis迷你版的操作流程?

你买了金蝶KIS迷你版吗?你买了的话可以找你的供应商培训,或者拿一些资料学习就可以了。随产品也有书可以拿来学习的。
另外,我们在网上也有金蝶的培训教学课程:blog.sina../king88808949。你可以在里面看看,有金蝶KIS迷你版的教程。

金蝶迷你版

1、如果你没有年初数那就不用在年初数建啊!
2、如果已经有年初数了,你在中途需要数量金额式,如果不能直接改数量金额式,你可以这样去偿试一下
A、点帐套维护(有的叫系统维护)
B、点会计科目
C、点原材料下面的明细科目,增加一个新的原材料名称,要点数量金额辅助核算
D、将原有的材料(没有用数量金额式的)进行对冲、
借:原材料(新的这一个)
贷:原材料-XX (没有数量金额式的)
3、这样的话应该是没问题的

金蝶迷你版的报价

去年在5月份之前是两千多,然而在5月份之后金蝶迷你版开始调价,统一价格在三千多。

金蝶kis迷你版教程。。。

我这里有详细的视频教程,和一般网上的教程不一样!保证通俗易懂!
你来加我好友吧,百度用户名就是我的号码

金蝶9.1迷你版

查看以下几方面:
1、如果启用了银行对账,查看有没有轧账
2、如有外币的是否结转汇兑损益
3、凭证是否全部审核、过账
4、是否已经结转本期损益
5、是否已经将本年利润结转未分配利润
如以上都已完成,账套修复、整理碎片备份后直接年结,看如果还有提示请忽略后继续结账,若无法忽略问题结账,请联系当地金蝶服务上门解决。

金蝶迷你版9.1的可以打开金蝶迷你版8.1备份帐套吗

可以 可以在9.1软件中恢复8.1的备份然后打开

金蝶KIS迷你版的安装问题

金蝶迷你版都是单机版 可以全部装上 但是不能同时使用一套账 要同时使用的话 安装标准版或者专业版吧

谁要金蝶迷你版?

我,用钱吗?

金蝶迷你版破解

盗版不是很安全,如果是你公司用,就买正版吧,如果你是研究学习用。。。。。。学习用。。。。靠,你不会留下邮箱呀

金蝶财务软件固定资产如何记账

固定资产记账流程:

1、固定资产卡片管理

会计之家→初始数据→进入初始数据录入界面,单击屏幕左上角的下拉箭头,选择其中的“固定资产”→单击工具条增加按钮或选择菜单中的“增加”→固定资产卡片→单击‘基本入帐信息’→输入固定资产代码、名称、基本信息、入帐信息、原值、累计折旧等内容。(注:固定资产编码一经确定不可修改)→单击‘折旧信息’→选择折旧方法、输入使用期间数、折旧费用科目、原值、累计折旧等内容→单击‘固定资产变动数据’→输入有关信息→单击增加→输入下一固定资产资料  

2、若不考虑明细

在录入固定资产的余额之前,首先要修改固定资产的科目代码,因为系统提供的是卡片式记录方式。
修改原有的固定资产,累计折旧的代码和名称:

主画面→会计科目→单击“固定资产”科目→“修改”→把代码“161”改为“198”,科目名称改为“1”→确认。
单击“累计折旧”科目→“修改”→把代码“165”改为“199”,科目名称改为“2”增加2个新的科目:固定资产,累计折旧

单击“增加”→输入代码及名称“161”固定资产→“增加”。同理增加累计折旧。

在固定资产科目下边建立相应的明细科目

金蝶先开票后出库业务怎么做账

1、开票之后,手动新增一个应收单,生成凭证(主营业务收入,应收账款,销项税额),总账手工暂估一笔成本凭证。
2、货物出库时正常流程下推应收单(特殊处理:在单据头备注已生成(建议,已自行修改)),后续正常流程做处理。
3、重要处理:更改应收单凭证模板,在主营业务收入,应收账款,销项税额三个分录之后增加分录生成条件:单据头备注不包含已生成(设置一次即可,后续不用修改)。
4、正常流程,应收单取到成本之后生成凭证(主营业务成本,发出商品),同时在总账红冲第一步中手工暂估的凭证。
5、应收收款特殊核销:第一步中和第二步中的两个应收单,一个和收款单自动核销另一个需要在应收收款手工核销中做特殊核销。

请教金蝶KIS做账的全流程

1、点击电脑“开始”项进入“程序”——“金蝶KIS专业版”——“工具”——“帐套管理”。

2、进入管理员“Admin"登录页面。登录密码为空,点击”确定“

3、进入了帐套管理页面。点击”新建“

4、进入新建帐套页面。根据实际情况填写相关项目,其中带※号的为必填。

5、填好之后点击”确定“就进入了建账过程。这个需几分钟的时间。

6、建好帐套后,就可以在帐套管理页面看到已经建好的帐套了。

金蝶软件怎样做账

由于金蝶软件是一个系列财务软件的总称,因此本文仅列出了金蝶软件中各版本通用的基础操作做到讲解,因为金蝶软件怎么用的问题需要根据用户实际使用的金蝶软件版本以及相应金蝶软件模块功能进行细致的划分。
本文主要介绍以下几点有关金蝶软件的常用操作说明:
NO.1 凭证处理
金蝶软件的凭证处理操作细分为摘要栏、会计科目栏、金额栏、金额借贷自动平衡与凭证保存5个操作:
1、摘要栏
两种快速复制摘要
的功能,在下一行中按“..”可复制上一条摘要,按“//”可复制第一条摘要。同时,系统还设计了摘要库,在录入凭证过程中,当光标定位于摘要栏时,按
F7或单击「获取」按钮,即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可,在这个窗口中,您还可以新增、删除或引入摘要。
2、会计科目栏
会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮,可调出会计科目代码。
3、金额栏
已录入的金额转换方向,按“空格”键即可;若要输入负金额,在录入数字后再输入“-”号即可。
4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”。
5、凭证保存——“F8”。
NO.2 凭证审核
金蝶软件有关凭证审核的操作主要分为成批审核及成批销章:
1、成批审核
“凭证查询”→“全部、全部”,选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可。
2、成批销章
先在凭证查询中,“凭证查询”→“全部、全部”,选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可。
NO.3 凭证过帐
金蝶软件的凭证过账操作可概括为过帐与反过帐两类:
1、凭证过帐→向导
2、凭证反过帐——“CTR+F11”
NO.4 期末结帐
金蝶软件期末结账操作可概括为结帐与反结帐两类:
1、期末结帐:期末处理→期末结帐→向导
2、期末反结帐:CTR+F12(慎重操作,不建议轻易使用本操作)
NO.5 出纳扎帐与反扎帐
金蝶软件的出纳扎帐与出纳反扎帐操作方法:
1、出纳扎帐:出纳→出纳扎帐→向导
2、出纳反扎帐:CTR+F9
NO.6 备份(磁盘或硬盘)
金蝶软件常用备份方式为磁盘备份及硬盘备份:
1、初始化完、月末或年末,用磁盘备份,插入A盘→文件→备份;
2、初始化完、月末或年末,用硬盘备份,文件→备份→选择路径(C盘、D盘、E盘)。
NO.7 帐套恢复
金蝶软件中想用备份的账套数据(即相应的.AIB文件),先将备份的账套恢复到硬盘中(恢复为AIS账套文件),再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作:
文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后→恢复为“AIS”帐套。
NO.8 工具
金蝶软件提供以下通用的三种工具:
1、用户管理(用户增加、删除、授权);
2、用户登录密码(用户密码增加、修改、删除);
3、计算器—F11;
4、“F12”回填计算器金额。
参考资料:http://www.dongjiusoft.com/news_info.php?id=712(金蝶软件怎么用——基本操作)

金蝶财务软件操作流程和使用技巧

金蝶财务软件操作流程和使用技巧

  你对金蝶财务软件做账流程和操作技巧了解吗?下面是我为大家带来的金蝶财务软件操作流程和使用技巧的知识,欢迎阅读。

  一、新建账套

  在系统登录处直接单击“新建”,输入文件名,保存(在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下,如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套)。下一步输入账套名称,此处名称一定为单位全称,它将出现在所有的打印输出资料中。选择行业后双击或单击“详细资料”,可以查看所选行业的预设科目表。科目级别最长为6级,最多为15位。建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”,选择账套的启用期间,表示从某月开始进行电脑账务处理。完成,进入初始化。

  二、初始化设置

  1、币别:增加,输入代码和名称,在启用账套当月输入期初汇率,如:USD 美元 7.2 HKD 港元 0.98

  2、会计科目:在此可添加、修改和删除科目。有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”,勾选“期末调汇”。有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”,勾选“往来业务核算”。存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”,输入计量单位。

  3、核算项目:在此增加往来单位、部门和职员的资料。

  在“往来单位”页输入往单位代码和名称。

  在“部门”页,逐个输入部门代码和名称。

  在“职员”页,注意增加新的职员类别,如果类别为“不参与工资核算”,则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。

  注:已离职人员选择“不参与工资核算”

  4、初始数据:

  白色区域直接录入。黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。

  如果是年初(1月)建账,只需录入期初余额。年中建账(2-12月),则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。

  分币种数据录入:在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入,如选择“美元”,则可输入设了美元核算的科目,选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。

  注:“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。

  初始往来业务资料录入:

  双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域,增加,输入往来业务编号,同一笔经济业务只有一个编号,编号最长20个字符。选择发生日期,输入摘要,借方或贷方发生额,选择核算项目代码,增加。注意:只有相同业务编号的金额可以进行计算。

  固定资产在窗口左上角下拉框中选择固定资产模块进入,然后点新增,增加固定资产卡片。

  试算平衡:全部数据输入完毕,试算平衡。平衡以后,可以启用账套。

  5、启用账套:

  账套一旦启用,就意味着关闭初始化界面,所有初始化资料都不能修改。单击“启用账套”,根据系统提示一步步进行。注意备份路径。

  账套的恢复:

  如果系统遭受破坏,或初始化有误,可以利用备份文件进行恢复,文件——恢复,找到备份文件,打开,在“恢复为”窗口,输入文件名,保存。然后单击“打开账套”,找到刚刚恢复的账套文件,打开即可修改。

  万一备份文件找不到,可新建一个账套,文件——引入——初始数据,找到源账套,即可将所有初始化资料全部引入。

  三、操作流程

  凭证输入——审核——过账

  1、凭证输入:常用功能键:F7=获取,可获取常用摘要和科目代码、核算项目和业务编号,敲键盘上的小数点两下,自动携带上一条摘要。敲两下反斜杠,自动携带第一条摘要。可以利用摘要库输入常用摘要,用的时候直接调用。空格键可进行借贷方余额切换。自动找平:CTRL+F7,负数:输入数字后按一下减号键。F5新增一张凭证,F8自动保存, F11调出金蝶计算器,F12输入计算值。

  银行存款类科目需要填写结算方式,结算号,结算日期。应收账款类设了“往来业务核算”的科目必须输入往来单位和业务编号。原材料等设了数量金额辅助核算的科目只要输入数量和单价,金额自动计算。外币科目输入原币,本位币自动折算。

  涉及到退货凭证,建议采用“科目相同,红字相冲”的方式输入凭证,以便于出报表时从账上取数。

  在会计分录序时簿里,删除最后一笔凭证,可以马上删除。如果是删除中间任意一笔凭证,只是打上“作废”标记,再单击一次删除,才能彻底删除。在“作废”之后可以“恢复”。

  2、凭证审核:凭证制单与审核不能为同一人,必须增加一个具有审核功能的操作员

  单张审核:直接单击凭证工具栏上的“审核”键,再单击一次即可取消。

  成批审核:在“凭证过滤”窗口设定范围,定义会计期间,选择“全部”或“未审核”凭证,确定。单击“/成批审核”或工具栏上的“批审”按钮,提示是否成批审核?是。

  反审核:先换上审核人,选择“成批审核”,单击“/成批销章”,可成批反审核,如果只要单张取消,首先选中凭证上的任一分录,单击工具栏上“审核”,打开凭证后,再单击凭证上方的“审核”键,即可单张取消审核。

  3、凭证过帐:根据系统提示逐步进行。也可以部分过帐,在“凭证过滤”窗口选择凭证范围即可。反过帐:CTRL+F11,也可以部分反过帐,只有系统管理员才有反过帐的权限。

  4、增加操作员:

  系统维护——用户管理,在“用户设置”下“新增”,选择用户组,输入操作员名字和安全码(5-16个字符),确定,授权,在“权限分配”窗口设置相应的权限,权限范围根据实际选择“所有用户”或“本组用户”,授权,提示授权成功。

  注意:安全码不同于密码,也可在此窗口增加新的用户组。

  更换操作员:文件——更换操作员,在下拉框里选择自己名字,直接更换。或者直接右单击右下方操作员处,也可直接更换操作员。密码在系统维护——修改密码设置,原密码为空。

  5、模式凭证的运用:

  在“模式凭证”窗口新增,输入名称,选择或增加类别,选择凭证字。勾选“常用模式凭证”,输入摘要,获取借贷方科目代码,保存。

  也可在输入凭证时,在凭证保存前先保存为模式凭证,单击“/保存为模式凭证”,再保存该张凭证。下次再做相同内容的’凭证时,在凭证输入界面单击“/调入模式凭证”。

  四、固定资产

  1、增加固定资产:类似于初始化的固定资产卡片输入。

  输入固定资产代码和名称,入账日期和增加方式,选择使用部门及折旧费用科目和减值准备对方科目等,录入完毕,单击“记帐凭证”,系统给了一张不完整的记帐凭证,补全凭证后保存,回到卡片确定。系统自动生成的凭证不允许修改,只能修改卡片。

  2、减少固定资产:

  单击“减少”,获取代码,选择减少日期和减少方式,单击“记帐凭证”,补全凭证后保存,回到卡片确定。减少的固定资产首先纳入“固定资产清理"科目,在收到相关收入和付出费用之后,“固定资产清理”没有余额。

  3、其他变动:

  不增不减,信息发生变动,如果原值或折旧没变动,不需要调整凭证。

  进入其他变动,选择固定资产,前面三项只能查看不能修改,后面增加了三项内容,可在变动信息框进行修改

  如果原值或折旧发生变动,只需输入调整的原值或折旧数额。

  4、工作量录入:在本月以前录入的以工作量法提折旧的固定资产,需要录入本月工作量。本月增加的到下月输入工作量。直接输入即可。

  5、计提折旧:根据提示一步步前进,自动生成凭证。

  6、变动资料查询:当本月变动资料过帐后,就只能通过本窗口查询。

  五、工资模块

  1、设置工资项目:新增工资项目,选择职员姓名、部门、职员类别等,增加基本工资、加班时间、加班工资、岗位津贴、奖金、应发工资、扣款、实发工资等,选择数值型。

  2、计算方法:(工资项目双击,运算符单击)

  加班工资=加班时间*5

  应发工资=基本工资+加班工资+岗位津贴+奖金

  各公式已在资料上面注明,这里就不再重复

  3、数据输入:在已输入职员资料的前提下,输入白色方格的数字,黄色为设了公式的单元格,由系统计算。

  4、工资费用分配:根据提示前进,在“工资分配向导”窗口选择职员类别,选择工资项目,再选择费用科目代码和应付工资代码。每个职员类别都要逐一设置,如管理人员、销售人员等。

  完成后,系统自动生成一张凭证。

  5、银行代发工资文本文件:必须先将银行账号设为工资项目!

  名称类型 长度 小数 项目或常数

  职员姓名文本 8 职员姓名

  工资金额数字 14 2 实发工资

  银行账号文本 14 银行帐号

  确定。出现银行代发工资文件,勾选“含无帐号职员”。

  文件——导出,选择引出类型,确认。选择保存路径,输入文件名,保存,再次确认。

  六、往来模块

  勾选了“往来业务核算”的科目才可使用。

  1、核销往来业务:选择会计科目和项目代码,一次只能选择一个往来单位,确定。使用“自动核销”可把同一业务编号余额为零以前的所有业务资料核销掉。反核销或手工核销使用双击所选记录,手工核销时系统不自动检验数字是否正确。在核销窗口,选择项目代码可以过滤到别的往来单位,但应同属于一个会计科目。

  2、往来对帐单:通过对帐单可反映出每一业务编号往来业务的余额状况。

  3、帐龄分析:天数可自定义,选择会计科目后,系统自动生成相应账龄分析表。

  七、出纳系统

  1、定义出纳系统起始期间:可以和账务系统启用期间不一致,但最好是同步。启用期间在“账套维护/账套选项/税务、银行”中设置。如果选择不需和银行对账,则在做凭证时不需录入结算方式、结算号等。

  2、现金余额初始录入:录入期初余额即可。

  3、银行存款初始余额设置:分别输入银行存款日记账和银行对账单的启用余额。注:银行存款日记账余额和银行对账单余额相等。

  特别注意:银行收支款项的方向与企业刚好相反。

  4、现金日记账:三种方式可以使用。

  1)直接新增:直接录入借方或贷方金额,可以选择经手人和摘要,没选也可以保存。2)从账务引入数据:在已知凭证字、凭证号和分录号的前提下才可使用。使用此功能之前,在“维护/账套选项/高级/出纳”中必须做相关设置,即勾选相应功能。回到“现金日记账”窗口中,勾选“/时自动从账务引入数据”,激活此功能才可使用。单击新增,在弹出的“现金日记账”卡片上选择凭证字、号,和分录号,金额和摘要等自动带入。分录号由0开始。3)从凭证引入现金日记账:和第二点相同,先做好相关设置才可使用。在“现金日记账”窗口单击“文件/从凭证引入现金日记账”,在弹出的“凭证过滤”窗口设置条件,确定从哪些凭证引入数据,确定。系统提示引入数据。

  5、现金盘点与对帐:录入现金实盘数。

  6、银行对帐单:根据银行提供的对帐单逐笔新增录入。

  7、银行存款对帐:输入本次对帐日期,确定。

  自动对帐:设置相应条件,确定。系统默认的条件“借贷方向相反,金额相等”是最基本的条件,不得操作。其他的根据实际自行选择。

  手工对帐:直接在对帐单和日记账双方双击某条对应记录,对上的以“**”显示,针对“一对多”的情况。由于系统不对手工对帐进行数据校验,因此核对要仔细。

  取消对账:取消单笔记录,只需同时在对帐单和日记账双方双击。若要一次性取消某次对帐的结果,首先勾选“包括已勾对记录”,单击“取消对帐”,确定取消日期,确定。

  8、银行存款余额调节表:根据对帐后的未达账项自动生成。调节后的余额应相等。

  出纳轧账:

  可在任意期间多次轧帐,但必须至少有一次是在该期的最后一天进行。轧帐后,轧帐日期前的记录不得增删改。

  反轧帐:CTRL+F9

  八、期末处理

  1、自动转帐:设置一些每月要结转性质的凭证,凭证每月数额可能不一样,但取数公式或来源必须一致。如:将制造费用转入生成成本。

  自动转帐:增加,输入凭证名称和摘要,如:将制造费用转入生产成本,获取生产成本科目代码,选择借贷方向为借,转帐方式:转入;接着再获取制造费用各明细科目代码,有几个获取几个,选择借贷方向为贷,转账方式:按公式转出余额或者发生额,包含未过账凭证,设置好后存盘,每个月做凭证时选中后点生成凭证,凭证自动生成。

  2、期末调汇:调整数=原币金额*汇率-原折合人民币金额余额

  在有外币业务,并且所有凭证都已过帐的前提下使用,输入期末汇率,获取汇兑损益科目代码:财务费用,完成。只能选择“付”款凭证或“记”字凭证。

  3、结转损益:月末所有凭证都过帐后,结转损益,系统自动生成凭证,所有损益类科目的余额转入本年利润科目,月末无余额。

  4、报表:

  (1)资产负债表:双击打开,点击“重算”,检查数字是否平衡。

  如要修改公式首先选中单元格,单击“向导”,清除公式,在账上取数处选科目代码和取数类型,填入公式确定。

  (2)利润表:系统同样自动生成,打开后点“重算”。

  (3)报表及凭证的打印

  报表打印设置在报表页菜单栏“属性”——“报表属性”设置。

  凭证打印首先进入凭证查询里面的会计分录序时薄,点“文件”下面“打印凭证”,如需要设置在点开打印凭证时有一个“打印设置”,点开后可以设置凭证打印方法。

  期末结账:可以先结账再出报表,也可以先出报表再结账,如果先结账的在出报表时“报表期间”必须是“上月”。

  年度结账:如果当前是12月,则在结账时属于年度结账。在年结时,系统强制用户做好备份,因为在年结过程中,系统将把所有的凭证及业务资料全部删除,只将有关账务数据的发生额结入到下一年。年结结到下一年后是无法反结账的,只能使用备份账套进行恢复回到上一年12月。

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金蝶软件做账流程(金蝶财务软件结账的顺序)

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2025年8月26日 11:00

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2026年1月14日 03:45

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2025年4月20日 14:20

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2025年4月18日 18:10

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2025年6月23日 20:50

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2025年7月2日 17:30

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